分管在办事项
0
财务条线 · 按计划推进
待复核任务
0
含整改复核 2 项
发现问题核实率
0
8/8 个 · 全部闭环
本年列席会议
0
8-26 / 8-28 连续两场
复核与检查工作 · 近 12 个月
实线为实际 · 单位:件
9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月
分管事项阶段分布
2026 年度 · 参与共 9 项检查中1 项 · 中报财务复核
出具意见1 项 · 资金归集报告
整改跟踪1 项 · 二供复核预沟通
已闭环6 项 · 费用/归集/比价等
分管核实问题 8 个 · 整改复核通过 7 个 · 8-28 例会议程二汇报人