审计项目

审计与内控 / 审计总监 / 2026年8月 · 第 34 周

在审审计项目(9)

2026 Q3
A
HWTEK 增资专项
现场 60%
A
二供认证补救
现场 40%
B
海外收入确认
底稿 80%
B
研发费用归集
底稿 55%
C
关联交易披露
计划
C
IT 一般控制
计划

项目健康度

整体进度 82%
整体进度 82% · 2 项滞后 · Q3 末预计收口 7 项
A
A 级项目 2 项均按节点推进
B
B 级 4 项平均进度 67%
C
C 级 3 项需 8 月底前确认范围
在审项目
0
▲ +2 较上月
现场阶段
0
占比 22%
底稿阶段
0
▲ +1
滞后项目
0
需 CAE 关注

在审项目 · 进度排行

基于本月数据
1
HWTEK 增资专项
现场 60%
2
海外收入确认
底稿 80%
3
二供认证补救
现场 40%
4
研发费用归集
底稿 55%
5
关联交易披露
计划

待我审批

3 件待处理
范围
HWTEK 二阶段调整 · 拟增访谈 4 人
林浩 · 2h
预算
关联交易底稿外包申请 · ¥3.6 万
吴珊 · 4h
延期
IT 一般控制 · 计划延后 5 天
方永刚 · 1d

业务助手

基于 projects 数据

项目洞察

摘要
资源
A 级金额占比 38%
人力占比 33% · 匹配
偏差
平均进度偏差 +2 天
健康线 ≤5 天
效率
人均产出 1.2 项目
上年 1.0 · 提升
外包
外包比例 22%
上年 28% · 收窄
通知中心3 条未读
罗永康
二供认证补救方案已提交,待 CAE 批阅
吴珊
中报口径与 CFO 对齐会 15:00
独立方永刚
HWTEK 增资会前沟通确认
全部标记已读