审计与治理团队

审计与内控 / 审计总监 / 2026年8月 · 第 34 周

审计与治理团队

共 18 人 · 在线 14
罗永康
审计总监 CAE
集团总部
吴珊
财务审计负责人
财务审计组
陈敏
合规审计经理
合规审计组
林浩
内控评价经理
内控组
周匀
风险分析师
风险组

能力矩阵

CIA/CPA · 数审 · 外审协作
CIA/CPA 持证率 86% · 数审审计师认证 3 人 · 外部培训计划 Q4
A
CIA 持证 6 人 · 占比 33%
B
CPA 持证 11 人 · 占比 61%
C
数据审计认证 3 人 · Q4 培训计划
在编审计师
0
▲ +1 本季
人均项目数
0
健康线 4
培训学时(人月)
0
▲ +6 h
持证率(CIA / CPA)
0
▲ 5 pt

审计师能力排行

基于本月数据
1
吴珊
总指数 96
2
陈敏
总指数 92
3
罗永康
总指数 90
4
林浩
总指数 84
5
周匀
总指数 78

待我处理

3 件
请假
方永刚 · 8/22 年假申请
8 月考勤 · 4h
预算
Q4 外部培训预算 · 18.6 万
人力 · 1d
招聘
资深数据审计师 JD v2
人力 · 2d

业务助手

基于 team 数据

团队健康

摘要
风险
离职风险 2 人
中风险 · 需关注
结构
5年+ 7 / 3年 8 / 新 3
梯队合理
缺口
数据审计 3 人
目标 5 · 缺 2
带教
带教比 1:2.5
健康线 1:3
通知中心3 条未读
罗永康
二供认证补救方案已提交,待 CAE 批阅
吴珊
中报口径与 CFO 对齐会 15:00
独立方永刚
HWTEK 增资会前沟通确认
全部标记已读