审计报告

审计与内控 / 审计总监 / 2026年8月 · 第 34 周

已出具审计报告(21)

2026 年度
HWTEK 增资
无保留意见
8/12
二供认证
保留事项已整改
8/09
海外收入
强调事项段
7/28
研发费用
建议段
7/20

报告质量看板

截至 2026-08-19
报告一次通过率 94% · 平均周期 11 天 · 外部复核 0 退回
A
A 级(财报类)出具 6 份 · 通过率 100%
B
B 级(专项类)出具 9 份 · 通过率 89%
C
C 级(建议类)出具 6 份 · 通过率 100%
年度出具
0
▲ +3 本季
平均出具周期
0
▼ 2 天
一次通过率
0
▲ 1 pt
外部复核
0
保持

已出具报告 · 周期排行

基于本月数据
1
HWTEK 增资专项
7 天
2
二供认证补救
8 天
3
海外收入确认
10 天
4
关联交易披露
12 天
5
IT 一般控制
14 天

待我审批

3 件
终稿
HWTEK 增资 · 终稿核稿
林浩 · 4h
修订
关联交易披露 · 修订稿
陈敏 · 6h
发布
内审半年度汇报 · v1.2
行政 · 1d

业务助手

基于 reports 数据

报告洞察

摘要
短板
B 级通过率 89%
当前最低 · 需改进
周期
同比缩短 2 天
11→9 天趋势向好
外审
外部复核 0 退回
保持优秀
复盘
归档复盘率 30%
建议 ≥50%
通知中心3 条未读
罗永康
二供认证补救方案已提交,待 CAE 批阅
吴珊
中报口径与 CFO 对齐会 15:00
独立方永刚
HWTEK 增资会前沟通确认
全部标记已读